1、主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告。
2、主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告。
3、牵头协调经营管理体系审计与改善实施。
4、建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,建全内控平台。
5、有效管控内控潜在风险,提升日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费。
6、对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正。
7、开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险。
8、对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新。
9、财务数据的综合采集、分析、成本控制。
任职要求:
1、全日制本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、10年以上企业内部审计经验,注册会计师资格证书者优先考虑;
3、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
税务/审计行业优先
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